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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-18 20:59

你好,我們收到第三方單位轉(zhuǎn)來(lái)的幫我們單位代收的款項(xiàng)
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 

危機(jī)的書包 追問(wèn)

2021-10-18 21:01

那老師,我們通過(guò)基本戶付給其他個(gè)人的款要怎么做賬呢

鄒老師 解答

2021-10-18 21:02

你好,通過(guò)基本戶付給其他個(gè)人的款,這個(gè)具體是什么性質(zhì)的款項(xiàng)呢? 

危機(jī)的書包 追問(wèn)

2021-10-18 21:03

我們單位向個(gè)人租房給職工住,這個(gè)是付給個(gè)人的租金

鄒老師 解答

2021-10-18 21:05

你好
借:管理費(fèi)用等科目   ,       貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ,     貸:銀行存款

危機(jī)的書包 追問(wèn)

2021-10-18 21:12

老師,我們是事業(yè)單位,也是這樣做嗎?還需要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎

鄒老師 解答

2021-10-18 21:13

你好,事業(yè)單位和預(yù)算會(huì)計(jì)的不清楚(抱歉)

危機(jī)的書包 追問(wèn)

2021-10-18 21:15

沒(méi)事,,,,我再重新提問(wèn)

鄒老師 解答

2021-10-18 21:15

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 

危機(jī)的書包 追問(wèn)

2021-10-18 21:16

老師你也是

鄒老師 解答

2021-10-18 21:16

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,我們收到第三方單位轉(zhuǎn)來(lái)的幫我們單位代收的款項(xiàng) 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?
2021-10-18 20:59:31
借銀行存款,貸預(yù)收賬款-實(shí)際應(yīng)付款方,如果執(zhí)行新收入準(zhǔn)則,則借銀行存款貸合同負(fù)債。建議應(yīng)付款客戶和第三方提供一份委托付款協(xié)議
2020-04-10 06:36:34
你好 在委托時(shí),可以如下: 借:其他應(yīng)收款-委托代收,貸:業(yè)務(wù)收入等; 等收到款項(xiàng)時(shí) 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-委托代收
2021-10-18 21:24:41
借銀行 貸其他應(yīng)付款,支付出去做借其他應(yīng)付款 貸銀行
2020-06-24 11:49:28
正常的出口,沒(méi)問(wèn)題的!
2019-07-06 12:48:40
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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