老師!我們本期應該要繳納的增值稅為1668元,2020年進項稅額為46321元,我們是符合10%加計抵減的企業(yè),現(xiàn)在想申請加計抵減,請問這個該怎么做呢?怎么寫分錄呢
totorry
于2021-10-18 17:02 發(fā)布 ??653次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-10-18 17:05
二零年的進項你在二零年認證抵扣的嗎?
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你好,也要做的,方法一樣的。
2018-08-24 13:49:04

你好,能把題目拍上來看看嗎
2021-11-15 22:08:52

二零年的進項你在二零年認證抵扣的嗎?
2021-10-18 17:05:16

你好,借應交稅費-預繳增值稅981.82
貸 銀行存款 981.82
借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4809.09-310.23
貸 應交稅費-未交增值稅 4809.09-310.23
借 應交稅費-未交增值稅 4809.09-310.23-981.82
貸銀行存款 4809.09-310.23-981.82
可以一起討論
如滿意請五星好評,謝謝
2020-05-01 18:00:52

你好,
(一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。
(二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。
如果可以抵減的話,做賬
借:營業(yè)外支出
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-03-09 20:43:48
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