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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-18 17:05

二零年的進項你在二零年認證抵扣的嗎?

郭老師 解答

2021-10-18 17:05

之前符合要求嗎?如果符合得去稅務局申報,他會給你退稅的。

郭老師 解答

2021-10-18 17:05

借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入
借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。

totorry 追問

2021-10-18 17:08

進項在所屬期間都經(jīng)過認證了,去年和今年我們都符合要求,這個必須要去稅務局申報退稅嗎?納稅申報的時候可以直接抵扣嗎

totorry 追問

2021-10-18 17:08

沒有應交稅費增值稅加計扣除這個科目怎么辦呀

郭老師 解答

2021-10-18 17:16

你可以在這個月試一下補進去能審核通過嗎。

totorry 追問

2021-10-18 17:55

這個怎么補呀?具體怎么操作的呢

郭老師 解答

2021-10-18 18:22

你好,填寫到附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面。

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相關問題討論
你好,也要做的,方法一樣的。
2018-08-24 13:49:04
你好,能把題目拍上來看看嗎
2021-11-15 22:08:52
二零年的進項你在二零年認證抵扣的嗎?
2021-10-18 17:05:16
你好,借應交稅費-預繳增值稅981.82 貸 銀行存款 981.82 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4809.09-310.23 貸 應交稅費-未交增值稅 4809.09-310.23 借 應交稅費-未交增值稅 4809.09-310.23-981.82 貸銀行存款 4809.09-310.23-981.82 可以一起討論 如滿意請五星好評,謝謝
2020-05-01 18:00:52
你好, (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 如果可以抵減的話,做賬 借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-03-09 20:43:48
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