老師,我收到科技局打入的專項應(yīng)付款10萬,但是這個項目總經(jīng)費(fèi)是40萬,我自籌的部分怎么入庫?比如我買了12萬原材料,我的憑證,借:專項應(yīng)付款 10萬,貸:應(yīng)付賬款12萬,另外2萬做借方的什么科目?
Joy3398
于2021-10-18 10:54 發(fā)布 ??1477次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-10-18 10:57
你好 ;參考這個來寫 實(shí)際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應(yīng)付款-**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程-**項目
同時
借:專項應(yīng)付款-**項目
貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后
借:專項應(yīng)付款-**項目
貸:管理費(fèi)用
撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項應(yīng)付款-**項目
貸:銀行存款
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你好 ;參考這個來寫 實(shí)際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應(yīng)付款-**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程-**項目
同時
借:專項應(yīng)付款-**項目
貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后
借:專項應(yīng)付款-**項目
貸:管理費(fèi)用
撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項應(yīng)付款-**項目
貸:銀行存款
2021-10-18 10:57:12

老師上面是您回復(fù)的我的上面的問題,我不明白。負(fù)數(shù)發(fā)票按照您說的第一步這么做憑證嗎?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17

借;銀行存款 貸;專項應(yīng)付款
借;專項應(yīng)付款 貸;銀行存款
2016-08-29 10:55:21

您好
借:庫存商品 -100
貸:應(yīng)付賬款 -100
應(yīng)該這樣寫分錄? 沖庫存商品跟應(yīng)付賬款各100
2022-05-14 19:11:45

請問是以誰的名義申請的專項款?
2017-01-20 17:19:09
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Joy3398 追問
2021-10-18 11:24
meizi老師 解答
2021-10-18 11:26
Joy3398 追問
2021-10-18 11:41
meizi老師 解答
2021-10-18 11:45