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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-09 22:32

你好,具體是什么問題 
計提工資,支付工資嗎

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相關問題討論
你好,因為是用于職工福利,需要計入管理費用的
2017-10-27 13:17:08
你好,具體是什么問題 計提工資,支付工資嗎
2017-01-09 22:32:33
因為費用的核算都是在借方核算的,如果是貸方,就用借方的負數(shù)核算
2018-06-14 14:36:06
比如你管理費用借貸方都有余額的 借貸方相互抵減之后 的余額 來結轉到本年利潤里面
2019-06-11 18:10:39
你好 需要 結轉管理費用到本年利潤 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 借本年利潤貸管理費用-福利費
2019-10-30 12:20:50
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