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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2017-01-09 18:51

老師,必須是月末才轉(zhuǎn)入管理費用嗎?老師

慕小暖的小小夢想 追問

2017-01-09 18:53

答疑群老師又是這樣做的,而且她說是同時做兩步,為什么都說的不一樣呢,老師,把我搞暈?zāi)?/p>

慕小暖的小小夢想 追問

2017-01-09 18:55

我說銷售部的張某報銷,到底是您說的還是答疑老師說的呀,您能講清楚點嗎?

慕小暖的小小夢想 追問

2017-01-09 18:57

銷售部的張某報銷,是已張某為開票頭的,怎么做?什么時候按您說的做,什么時候又是那樣做呢

趙老師 解答

2017-01-09 18:49

整體分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬――福利費 貸:庫存現(xiàn)金 月末:借管理費用――福利費 
貸:應(yīng)付職工薪酬――福利費

趙老師 解答

2017-01-09 18:53

有福利費發(fā)生時就同時記兩筆

趙老師 解答

2017-01-09 19:09

借:應(yīng)付職工薪酬――福利費  借:管理費用――福利費 貸:庫存現(xiàn)金  貸:應(yīng)付職工薪酬――福利費 
或者借:應(yīng)付職工薪酬――福利費 貸:庫存現(xiàn)金  借:管理費用――福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬――福利費 
這兩筆一起做,不在月未結(jié)轉(zhuǎn)的。

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好,是的,單位個人分別計算的
2017-08-08 10:39:38
您好!按最正規(guī)的方法是這樣做。
2016-08-09 15:02:25
你好 對 分錄 是正確的?
2021-06-23 10:05:40
整體分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬――福利費 貸:庫存現(xiàn)金 月末:借管理費用――福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬――福利費
2017-01-09 18:49:50
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