
根據(jù)科目余額表做資產(chǎn)負(fù)債表 科目余額表中 本年利潤(rùn)期末余額是-810009.87 利潤(rùn)分配是0 那我資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)= -810009.87么 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)=科目余額表中的本年利潤(rùn)期末余額+科目余額表中的利潤(rùn)分配期末余額 對(duì)么?
答: 是的
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額等于科目余額表中的的期初未分配利潤(rùn)加本年利潤(rùn),也等于資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表中的期初余額加利潤(rùn)表中的本年累計(jì)金額?
答: 是等于資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)?利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)等于期末未分配利潤(rùn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,我4月份接手3月份前面的賬。建賬的時(shí)候根據(jù)3月份的科目余額表去錄入期初數(shù),還錄用了損益類的本年累計(jì)數(shù)。4月份結(jié)賬生成報(bào)表提示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)。差額就是3月份的本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)。3月份的本年利潤(rùn)余額是在借方。我錄入在貸方并用負(fù)數(shù)表示。因?yàn)橹苯愉浫朐诮璺降脑掍浫氩涣恕⒃谶@樣子錄入期初數(shù)是有什么問(wèn)題嗎?這個(gè)期初數(shù)要怎么調(diào)整。、
答: 你好不需要調(diào)整,你這個(gè)出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和期末數(shù),和之前對(duì)方出資產(chǎn)負(fù)債表可以對(duì)上吧,利潤(rùn)表上面本年累計(jì)數(shù)是不是對(duì),有軟件取不到本年累計(jì)數(shù),需要找售后調(diào)下就可以

