老師您好,我4月份接手3月份前面的賬。建賬的時候根據(jù)3月份的科目余額表去錄入期初數(shù),還錄用了損益類的本年累計數(shù)。4月份結(jié)賬生成報表提示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對。差額就是3月份的本年利潤的數(shù)據(jù)。3月份的本年利潤余額是在借方。我錄入在貸方并用負(fù)數(shù)表示。因為直接錄入在借方的話錄入不了、在這樣子錄入期初數(shù)是有什么問題嗎?這個期初數(shù)要怎么調(diào)整。、
Miss林
于2021-09-29 10:34 發(fā)布 ??1279次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-09-29 10:37
你好不需要調(diào)整,你這個出來資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和期末數(shù),和之前對方出資產(chǎn)負(fù)債表可以對上吧,利潤表上面本年累計數(shù)是不是對,有軟件取不到本年累計數(shù),需要找售后調(diào)下就可以
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是的
2017-05-04 11:30:52

是等于資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤?利潤表本年凈利潤等于期末未分配利潤
2021-11-21 14:46:41

利潤表的凈利潤應(yīng)該等于科目余額表的本年利潤
2021-07-04 16:14:11

你好,是不是發(fā)生了以前年度損益調(diào)整經(jīng)濟業(yè)務(wù)
2016-10-07 20:52:03

你好不需要調(diào)整,你這個出來資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和期末數(shù),和之前對方出資產(chǎn)負(fù)債表可以對上吧,利潤表上面本年累計數(shù)是不是對,有軟件取不到本年累計數(shù),需要找售后調(diào)下就可以
2021-09-29 10:37:59
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Miss林 追問
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