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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-13 15:18

你好,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)。
本月的結(jié)果是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),減去留抵稅額之后需要納稅嗎? 

櫻花雨 追問

2021-10-13 15:27

8月留抵1.9萬多,9月銷項(xiàng)4.3萬多,進(jìn)項(xiàng)570多,但為什么月底應(yīng)繳稅費(fèi)還有4.9萬多啊

鄒老師 解答

2021-10-13 15:28

你好,根據(jù)你提供的信息,這個(gè)月應(yīng)納稅額=4.3萬多—570多—1.9萬多  才是啊 

櫻花雨 追問

2021-10-13 15:28

請(qǐng)老師幫忙看看,到底怎么做才是正確的,要怎樣做8月分的分錄,9月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做才是對(duì)的

鄒老師 解答

2021-10-13 15:28

你好,根據(jù)你提供的信息,這個(gè)月應(yīng)納稅額=4.3萬多—570多—1.9萬多  才是啊 
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

櫻花雨 追問

2021-10-13 15:33

我上面圖片的分錄就是這個(gè)意思一樣啊,只不過二給科目您是轉(zhuǎn)出示交增值稅,我的軟件里沒有這個(gè)就直接是應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅啊,結(jié)構(gòu)是一樣的啊,但得到的最終數(shù)據(jù)按理說9月應(yīng)交稅費(fèi)貸方是2萬多才對(duì)啊,為什么余額表應(yīng)交稅費(fèi)貸方是4.9萬???

鄒老師 解答

2021-10-13 15:34

你好,根據(jù)你提供的信息,這個(gè)月應(yīng)納稅額=4.3萬多—570多—1.9萬多  才是啊 
余額表應(yīng)交稅費(fèi)貸方是4.9萬,是不是還包括了其他稅款呢(比如企業(yè)所得稅,附加稅)

櫻花雨 追問

2021-10-13 15:46

企業(yè)所得稅沒有,我們是虧損的,附加稅就哪么一點(diǎn)點(diǎn)也不至于有4.9萬的應(yīng)交稅金

鄒老師 解答

2021-10-13 15:48

你好,那就需要去檢查是不是單位賬務(wù)處理,或者報(bào)表編制有錯(cuò)誤

櫻花雨 追問

2021-10-13 15:58

我再看看吧,謝老師

鄒老師 解答

2021-10-13 15:59

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,稍等,答案正在整理中
2023-01-16 12:12:23
你好,是不是軟件行業(yè)即征即退的增值稅
2017-02-04 13:57:34
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
2023-01-16 11:43:24
首先明確一下,增值稅是不需要計(jì)提的 硬件部分沒有優(yōu)惠政策 軟件部分實(shí)際稅負(fù)超過3%的享受即征即退,需要與硬件部分分開核算
2015-12-04 16:50:23
你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交增值稅–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-21 08:11:24
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