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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2015-12-04 16:53

我們會(huì)計(jì)是上個(gè)月會(huì)計(jì)提硬件部分的稅,難道會(huì)計(jì)一直弄錯(cuò)了

鄒老師 解答

2015-12-04 16:50

首先明確一下,增值稅是不需要計(jì)提的
硬件部分沒有優(yōu)惠政策
軟件部分實(shí)際稅負(fù)超過3%的享受即征即退,需要與硬件部分分開核算

鄒老師 解答

2015-12-04 21:35

增值稅通過貸方,借方反應(yīng),不需要計(jì)提,發(fā)生在貸方,繳納在借方

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你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
需要按上面那個(gè)步驟做,財(cái)會(huì)2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,未交增值稅,這個(gè)是二級科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
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