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心靜
于2017-01-06 15:26 發(fā)布 ??2057次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-06 15:28
你好,可以的
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計提工資的時候借:管理費用-工資薪酬 制造費用-工資薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資結轉材料的時候:借:生產成本-基本生產成本-直接人工 生產成本-材料 貸:制造費用-工資薪酬 原材料
答: 你好,請問具體問題是什么?
前任會計在處理勞保用品時,先記借應付職工薪酬,貸原材料,然后借制造費用(或生產成本),貸應付職工薪酬。我可以直接做借制造費用(或生產成本),貸原材料嗎?
答: 你好,可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
材料分配法 借 生產成本 直接人工 制造費用 貸制造費用 應付職工薪酬
答: 您好,是的。
計提工資不是用應付職工薪酬嗎?比如:借:生產成本 借 :制造費用 貸:應付職工薪酬-工資?
討論
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金=計入在生產成本、制造費用、管理費用中的職工薪酬+應付職工薪酬的期初數(shù)-應付職工薪酬的期末數(shù);成本費用中的職工薪酬是否包括社保費?
老師問一下,什么叫 生產的時候發(fā)生,為啥月末制造費用轉入生產成本。原材料買完得加工生產嘛。怎樣體現(xiàn)在生產成本上呢?還是有原材料進廠,會計只是記賬記錄的原材料或者記錄應付職工薪酬呢?還有買來是原材料,領用是生產成本,怎樣體現(xiàn)在賬上?比如借原材料10萬 領用了2萬的原材料,怎么體現(xiàn)在賬上(2萬咋就成了生產成本了),能換個方式講嘛?看分錄沒懂。辛苦了
計提本月車間人員工資分錄是 借:制造費用,貸:應付職工薪酬,還是借:生產成本 貸 應付職工薪酬
寫了一個分錄借生產成本_社保 生產成本_公積金,生產成本_工資。貸應付職工薪酬-社保,應付職工薪酬-公積金,應付職工薪酬-工資。當中的社保和公積金需要轉入成本還是制造費用
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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