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送心意

答疑蘇老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-10-10 16:26

你好,是的,計(jì)提工資的時(shí)候個(gè)人部分是計(jì)入成本的。

Lily 追問(wèn)

2021-10-10 16:28

7月沒(méi)有收入我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,直接結(jié)轉(zhuǎn)損益了,8月份我們公司有項(xiàng)目收入了,結(jié)轉(zhuǎn)陳本我是結(jié)轉(zhuǎn)7月份支付的工資那部份勞務(wù)成本嗎?

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:31

你好,看收入對(duì)應(yīng)的成本是不是這些,是的話就結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

Lily 追問(wèn)

2021-10-10 16:35

我們比較特殊,房產(chǎn)中介經(jīng)紀(jì)公司,活動(dòng)項(xiàng)目有才有收入,有事候可能5 6 7月沒(méi)有收入,8月有一筆收入,然后9月又沒(méi)有收入,工資每月都發(fā),那我比如8月有收入,我就結(jié)轉(zhuǎn)8月份支付的職工薪酬部分的勞務(wù)成本(7月工資)去結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是全部的應(yīng)付職工薪酬

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:37

你好,8月份有收入可以之前月份的工資都結(jié)轉(zhuǎn)成本。

Lily 追問(wèn)

2021-10-10 16:39

前面的我都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了到本年利潤(rùn)了

Lily 追問(wèn)

2021-10-10 16:39

月末不是都得結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:39

你好,那就結(jié)轉(zhuǎn)8月份支付的就可以了。

Lily 追問(wèn)

2021-10-10 16:40

7月份之前的我都已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)到損益了

Lily 追問(wèn)

2021-10-10 16:41

那我該怎么做分錄呢

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:41

你好,那就結(jié)轉(zhuǎn)8月份到成本了,正常沒(méi)有收入的月份應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)損益的,就是不知你們這個(gè)收入和之前月份的付出關(guān)系大不大。

Lily 追問(wèn)

2021-10-10 16:41

是結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本那部份,還是全部人員的工資

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:43

你好,結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本那部分。

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你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來(lái)。
2020-06-06 20:30:48
你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
同學(xué),你好,你的是處理正確啊 B公司總共欠你4400是對(duì)的 工資和公司社保部分
2024-04-07 14:16:07
嗯是的 這樣做分錄是對(duì)的哈
2020-07-08 16:19:40
你好,依據(jù)自己做賬習(xí)慣,可分開(kāi)可不分開(kāi)入賬都可以的,不影響總的結(jié)果
2016-08-30 14:49:30
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