
公司2013年有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100元,因?yàn)槲催_(dá)到起征點(diǎn),免征增值稅,可是以前會(huì)計(jì)沒有調(diào)整,到現(xiàn)在賬上有應(yīng)交稅費(fèi)100元,請問這個(gè)我要怎么調(diào)整?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
去年增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)沒交。應(yīng)做營業(yè)外收入的,但未做?,F(xiàn)應(yīng)交增值稅還有余額。今年改怎么調(diào)整?要用到以前年度損益調(diào)整科目么?
答: 你好,是的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅費(fèi)存在,但實(shí)際小規(guī)模增值稅申報(bào)未到起征點(diǎn),不用交稅,那要做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整嗎?
答: 稅是稅科目是科目,他們不能混一起的


鄒老師 解答
2017-01-06 10:19
鄒老師 解答
2017-01-06 11:17