
去年增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)沒(méi)交。應(yīng)做營(yíng)業(yè)外收入的,但未做?,F(xiàn)應(yīng)交增值稅還有余額。今年改怎么調(diào)整?要用到以前年度損益調(diào)整科目么?
答: 你好,是的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
去年收入未做價(jià)稅分離,借銀行:24048,貸:收入24048,調(diào)整分錄借以前年度損益調(diào)整238.1,貸應(yīng)交稅費(fèi)238.1,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)238.1,貸以前年度損益調(diào)整238.1,這個(gè)分錄對(duì)嗎?還是用借收入、貸,應(yīng)交稅費(fèi)分錄調(diào)整?那增值稅貸方余額需轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?(未達(dá)起征點(diǎn)),報(bào)表還需更正嗎?
答: 你好,第一種方法就可以。增值稅申報(bào)的是不含稅的是吧。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,到2019年底,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平,是用以前年度損益調(diào)整科目???還是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額?用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫(xiě)呀?請(qǐng)教老師
答: 你好,同學(xué)。 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn)

