
發(fā)票暫估后次月收到的發(fā)票上有暫估的也有本月送的原材料,這個要把暫估的分開做沖紅原材料入庫和沖紅成本嗎?
答: 先沖紅暫估的,發(fā)票全部入庫就是
你好老師,這個季度原材料發(fā)票沒有到,我暫估入庫了,然后領用生產(chǎn),成本也結轉了,我想知道等發(fā)票回來以后,我把暫估的材料入庫的做負數(shù),按照發(fā)票重新入庫,那領用的和結轉的怎么做賬呢老師,我做完賬有點發(fā)懵了?
答: 您好,暫估 借:原材料 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:應付賬款-暫估 借:進項稅 貸:應付賬款 暫估的時候,已經(jīng)入庫了材料,不需要收到發(fā)票的時候,再入庫的呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
,老師,公司購買原材料,錢已付,東西也收到了,但是銷售方暫時開不了發(fā)票。剛有老師解答說是暫估入庫,暫估入庫能入成本嗎?還是等發(fā)票到了以后沖掉暫估,然后再入成本?
答: 你好 可以入帳 暫估成本 后期收到發(fā)票 沖暫估 再按實際的發(fā)票入庫入賬處理即可
1月暫估原材料入庫時,不小心將原材料單價多加了80元,而且還領用了63.9噸,這個月發(fā)票回來才發(fā)現(xiàn)單價寫錯了,這得怎么處理???
老師好!請問當月收到原材料入庫,發(fā)票未到,先暫估入庫,下月初紅字沖回,但下月還未收到發(fā)票或者幾個月才收到應該怎么做?沒收到的那幾個月都要來回的暫估和沖紅嗎?
問下領料需要怎么領呢?因為原材料入庫是按發(fā)票入庫的,發(fā)票沒到的有些暫估入庫,有些沒入庫。出庫也按不了真實的來算。詳細的告訴需要怎么領料


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2021-10-07 17:00
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