
1月暫估原材料入庫時,不小心將原材料單價多加了80元,而且還領(lǐng)用了63.9噸,這個月發(fā)票回來才發(fā)現(xiàn)單價寫錯了,這得怎么處理???
答: 你好,首先要沖銷原料的錯誤 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:原材料
問一下,原材料入庫的沒有收到發(fā)票,就只能是暫估入藏嗎?
答: 是的,暫估入賬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!請問當(dāng)月收到原材料入庫,發(fā)票未到,先暫估入庫,下月初紅字沖回,但下月還未收到發(fā)票或者幾個月才收到應(yīng)該怎么做?沒收到的那幾個月都要來回的暫估和沖紅嗎?
答: 不用。等收到發(fā)票時再處理就好。


小默老師 解答
2022-02-08 09:45
小默老師 解答
2022-02-08 09:46
簡陽 追問
2022-02-08 11:24
簡陽 追問
2022-02-08 11:25
小默老師 解答
2022-02-08 11:27
簡陽 追問
2022-02-08 13:28
小默老師 解答
2022-02-08 14:05