
老師,預付賬款記應付賬款,月底財務報表怎么記
答: 你好,也一樣填應付賬款
預付賬款是0,應付賬款是負數(shù),這樣的財務報表可能嗎,會不會矛盾
答: 一般不能這么做,應該重分類至預付賬款,為正
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
填財務報表時,應收、應付賬款和預收、預付賬款如何填列?
答: 你好,是這樣填寫的 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額 應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額 預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)

