
老師,預(yù)付賬款記應(yīng)付賬款,月底財務(wù)報表怎么記
答: 你好,也一樣填應(yīng)付賬款
預(yù)付賬款是0,應(yīng)付賬款是負數(shù),這樣的財務(wù)報表可能嗎,會不會矛盾
答: 一般不能這么做,應(yīng)該重分類至預(yù)付賬款,為正
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
填財務(wù)報表時,應(yīng)收、應(yīng)付賬款和預(yù)收、預(yù)付賬款如何填列?
答: 你好,是這樣填寫的 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額 預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備)
老師,記賬都用應(yīng)付賬款這個科目, 申報季度財務(wù)報表的時候, 應(yīng)付賬款應(yīng)該全部合到預(yù)付賬款里面嗎?
老師,我在報稅時,財務(wù)報表上的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款余額都是負數(shù),這怎么調(diào)整?
老師,您好如果企業(yè)把預(yù)付賬款計入了應(yīng)付賬款,在編制財務(wù)報表時要將“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”分開列示這個表達,對嗎

