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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-10-06 15:41

同學(xué)你好
之前沒有暫估入庫嗎

小溪 追問

2021-10-06 15:59

嗯嗯,是的呢!

小溪 追問

2021-10-06 16:00

發(fā)票日期是2020年的

樸老師 解答

2021-10-06 16:01

那你們是什么會計準則

小溪 追問

2021-10-06 16:11

小企業(yè)會計準則

樸老師 解答

2021-10-06 16:23

那就
借利潤分配未分配利潤
貸其他應(yīng)收款等科目

小溪 追問

2021-10-06 16:31

匯算清繳的時候不用調(diào)整對嗎?

樸老師 解答

2021-10-06 16:32

這樣做分錄就可以了
這個不調(diào)增

小溪 追問

2021-10-06 16:35

這個庫存去哪里?因為20年沒暫估入庫,沒銷售也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本

樸老師 解答

2021-10-06 16:36

這個不是領(lǐng)用了嗎
沒領(lǐng)用?

小溪 追問

2021-10-06 16:36

沒有領(lǐng)用

樸老師 解答

2021-10-06 16:38

那你之前付款怎么做的分錄

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相關(guān)問題討論
你好,如果是你先支付了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
2020-04-03 22:58:42
同學(xué)你好 之前沒有暫估入庫嗎
2021-10-06 15:41:04
借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2015-12-29 16:21:07
您好!可以的。做對了就行了。
2018-03-15 17:25:22
甲開票給你們時 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:銀行存款 。你們開給乙時 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 同時結(jié)轉(zhuǎn) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
2018-04-13 11:24:01
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