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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-03 22:58

你好,如果是你先支付了
借 預付賬款 貸 銀行存款

紫藤老師 解答

2020-04-03 22:59

等到二月才來發(fā)票

借  原材料  貸 預付賬款

張羅 追問

2020-04-03 23:00

說白了就是剛開始記賬,什么都沒有,二月是補的

張羅 追問

2020-04-03 23:01

沒有先支付貨款

紫藤老師 解答

2020-04-03 23:02

那你就等到拿到票做賬

借 原材料 貸銀行存款

張羅 追問

2020-04-03 23:03

那一月不是沒有貨品就賣嗎?

紫藤老師 解答

2020-04-03 23:04

你賣的時候計入主營業(yè)務收入

張羅 追問

2020-04-03 23:05

是計入主營業(yè)務收入,但沒有成本

紫藤老師 解答

2020-04-03 23:05

借 銀行存款  貸 主營業(yè)務收入  應交稅費

借  主營業(yè)務成本 貸 庫存商品-暫估

等到二月才來發(fā)票
借  主營業(yè)務成本  負數(shù) 貸 庫存商品-暫估負數(shù)

紫藤老師 解答

2020-04-03 23:06

借 庫存商品 貸銀行存款
借 主業(yè)務成本  貸 庫存商品

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相關(guān)問題討論
你好,如果是你先支付了 借 預付賬款 貸 銀行存款
2020-04-03 22:58:42
同學你好 之前沒有暫估入庫嗎
2021-10-06 15:41:04
借應付賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2015-12-29 16:21:07
您好!可以的。做對了就行了。
2018-03-15 17:25:22
甲開票給你們時 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:銀行存款 。你們開給乙時 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 同時結(jié)轉(zhuǎn) 借:其他業(yè)務成本 貸:原材料
2018-04-13 11:24:01
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