老師,請(qǐng)問(wèn)我們出口一批貨物,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題退回來(lái),但 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
可以在這個(gè)公司發(fā)工資+公積金,申報(bào)個(gè)稅,但是社保在 問(wèn)
同學(xué),你好 不建議的 答
老師,你好。減資有三個(gè)路徑,第一個(gè)是實(shí)收資本下降, 問(wèn)
減資了債權(quán)人的得不到保障的,所以才需要公示 答
5000為什么不用計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債 問(wèn)
?5000是確定要支付的,平時(shí)都計(jì)提了利息,不需要再預(yù)計(jì) 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):收到項(xiàng)目回款的銀行承兌匯票,后到銀行 問(wèn)
借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)利息 貸:應(yīng)收票據(jù) 答

這樣寫分錄可以嗎?計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 其他應(yīng)付款-住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
答: 你好,分錄不正確。參照下面的圖片做賬
計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎?計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得說(shuō),其他應(yīng)付款(個(gè)人社保)發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-工資
答: 舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)提工資、五險(xiǎn)一金借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-保險(xiǎn) 管理費(fèi)用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-公積金發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-保險(xiǎn) 其他應(yīng)付款-公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅繳納保險(xiǎn)借:應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)付款-保險(xiǎn) 其他應(yīng)付款-公積金 貸:銀行存款繳納個(gè)稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
答: 您好,您的處理非常正確!


鄒老師 解答
2017-01-05 15:11
鄒老師 解答
2017-01-05 19:52