
培訓(xùn)費(fèi)2000元,12月份公戶轉(zhuǎn)賬,且當(dāng)月已經(jīng)收到發(fā)票,可是做的其他應(yīng)收款,發(fā)票沒做,咋辦啊?
答: 借;管理費(fèi)用 貸;其他應(yīng)收款 補(bǔ)做這個分錄
8月7日、公司領(lǐng)導(dǎo)袁好外出培訓(xùn)回來,取得培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票一張,金額為7600元,來回飛北京飛機(jī)票價共計5120元。超過預(yù)借10000元部分,沖前期其他應(yīng)收款項。這個分錄怎么做啊
答: 借;管理費(fèi)用 12720 貸;其他應(yīng)收款 10000 庫存現(xiàn)金或銀行存款 2720
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一筆其他應(yīng)收款-培訓(xùn)費(fèi)是直接在薪資發(fā)放時抵扣掉員工的薪資前期這筆款由法人代付的請問在支付以及代扣這筆款項時,會計分錄該如何做?
答: 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-培訓(xùn)費(fèi) 銀行存款
老師 我們員工培訓(xùn)費(fèi)有1000元 之前是我們先只付 發(fā)票后到 那我們預(yù)付的時候是掛哪個科目呢 預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款呢
幾年前付出去的款項,沒有發(fā)票,就一直掛在其他應(yīng)收款里面的 。發(fā)票確定收不回,賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢,老師?請教您一下
請問:2018年12月預(yù)付電費(fèi)2萬元,已列入其他應(yīng)收款,發(fā)票在2019年1月收到,2019年1月預(yù)算會計怎么做帳?
老師好,請問員工借款5000元,本月只取得一部分發(fā)票,可以先沖一部分,剩余的繼續(xù)掛其他應(yīng)收款,等另一部分發(fā)票到了后再將該筆借款多退少補(bǔ)嗎?


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2017-01-05 13:51
鄒老師 解答
2017-01-05 13:50
鄒老師 解答
2017-01-05 13:51
鄒老師 解答
2017-01-05 13:52