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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-05 11:35

那我期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的這些數(shù)字該怎么來呢,要不要從銷項進(jìn)項那里來

krystal 追問

2017-01-05 11:37

那你們會計學(xué)堂里面那個金馬商貿(mào)的賬套就是這樣做的啊

鄒老師 解答

2017-01-05 11:32

你好,不需要這樣處理的  
只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-01-05 11:36

你好,就是每個月增值稅申報表的應(yīng)納稅額,當(dāng)然是與銷項,進(jìn)項有關(guān)

鄒老師 解答

2017-01-05 11:38

你好,這樣是不對的

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你好,不需要這樣處理的 只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-01-05 11:32:33
這樣月末不用另作分錄。
2019-11-13 14:32:08
您好 加計抵減的申報后直接寫分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-10-16 07:48:45
您好,您可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-01-27 14:07:46
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2017-02-12 12:51:26
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