
月末要把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄怎么做
答: 你好,不需要這樣處理的 只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師,進項大于銷項,月末結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄怎么做
答: 這樣月末不用另作分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
由于部分原因,18年的進項和銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn),且18年11月申請的退稅也沒有到款,19年我現(xiàn)在該怎么做會計分錄?
答: 您好,您可以補結(jié)轉(zhuǎn),正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以


A. 董薇 ??【白給】 追問
2020-06-02 14:51
maize老師 解答
2020-06-02 14:59
A. 董薇 ??【白給】 追問
2020-06-02 15:03
maize老師 解答
2020-06-02 15:08