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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-04 10:05

因為代開的增值稅已經(jīng)繳納了,這個月申報剩下的增值稅因為不足九萬,所以增值稅是零申報嗎?因為11月有交過增值稅,所以這個月申報附加稅是零申報還是按已交過的增值稅額繳納?

Miss Q 追問

2017-01-04 10:09

這個月繳納的增值稅稅額是零這個我知道,我就是不明白申報附加稅是按零申還是按發(fā)票繳納的增值稅申報

鄒老師 解答

2017-01-04 10:02

是的 
代開的增值稅是不能優(yōu)惠的 
附加稅也需要申報的

鄒老師 解答

2017-01-04 10:06

你好,9萬是包含代開的金額的 
只是代開的不能免征而已 
按實際繳納的增值稅申報

鄒老師 解答

2017-01-04 10:10

你好,按代開的發(fā)票的繳納的增值稅申報

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相關(guān)問題討論
你好,是在報稅系統(tǒng)中進行申報的。
2017-06-17 11:41:33
這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
你好,同學(xué),你季度有沒有超過30萬?
2021-04-16 09:22:35
和你自己開的一塊申報
2019-03-06 11:26:44
你好 由于代開專票是不免增值稅的 你申報要填寫申報表有一個代開發(fā)票欄次里面去寫
2020-03-17 14:23:54
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