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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-27 09:11

你好,做賬的時候做應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2021-09-27 09:11

然后申報的時候在進項轉(zhuǎn)出里面填寫。

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你,收到銷項負數(shù)發(fā)票是這樣處理 借;應付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應交稅費(進項稅額) 而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-26 17:38:13
同學,你好 應交稅費-應交增值稅-進項稅額負數(shù)
2021-09-08 14:50:12
你好,第一步分錄是正確的,
2025-05-21 16:22:38
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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