
請問老師,下面的“增值稅:結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額”結轉(zhuǎn)分錄,第3項的進項稅額轉(zhuǎn)出不是很明白,可以分析一下嗎?謝謝 1.結轉(zhuǎn)進項時:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額2.結轉(zhuǎn)銷項時:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3.結轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 要先把進項稅結轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
進項稅額轉(zhuǎn)出可以這樣做賬嗎:借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出);借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
答: 借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你看看我做的進項稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結轉(zhuǎn)對不對:(進項稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 (本期結轉(zhuǎn)增值稅分錄)借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅
答: 你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對


能干的紅牛 追問
2021-09-08 14:53
小菲老師 解答
2021-09-08 14:54
能干的紅牛 追問
2021-09-08 14:57
小菲老師 解答
2021-09-08 15:01
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2021-09-08 15:03
小菲老師 解答
2021-09-08 15:07
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2021-09-08 16:41
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2021-09-08 16:50
能干的紅牛 追問
2021-09-08 17:12
小菲老師 解答
2021-09-08 17:18