
勞務派遣單位,幫派遣人員交社保。怎么做分錄
答: 你好,可以這樣處理 "(1)收到的款會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費—應交增值稅-銷項抵減稅額 主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 " 期末把相關增值稅轉到未交增值稅就可以了
用人單位支付勞務派遣人員工資怎么做分錄
答: 你好 借 管理費用-勞務費 貸 銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問勞務派遣公司差額征收取得用人單位100萬,支付派遣人員工資90萬,90萬開5%普票如何做分錄?10萬開5%專票如何做分錄?
答: 5%的專票部分,你正常作為收入處理就行呀。


張績 追問
2021-09-17 16:54
陳詩晗老師 解答
2021-09-17 16:56