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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-06-22 10:27

你好,可以這樣處理 
 "(1)收到的款會計處理 
借:銀行存款  
貸:主營業(yè)務收入  
應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 
(2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 
借:應交稅費—應交增值稅-銷項抵減稅額 
主營業(yè)務成本  
貸:銀行存款  

期末把相關增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了

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你好,可以這樣處理 "(1)收到的款會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費—應交增值稅-銷項抵減稅額 主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 " 期末把相關增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了
2018-06-22 10:27:02
你好,你們只管著交社保,不管著發(fā)工資嗎?
2022-03-10 09:22:08
你好? ? ? ?用工單位來 承擔社保? ; 你現(xiàn)在是做 勞務派遣公司的? 社保做 :借銀行存款貸其他應付款 ;? ? ? 借其他應付款貸銀行存款 。?
2022-03-10 09:40:48
你好! 可以這樣處理 "(1)收到的款會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費—應交增值稅-銷項抵減稅額 主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 " 期末把相關增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了
2022-01-03 16:26:46
借:銀行存款貸:應付職工薪酬
2018-03-01 17:27:34
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