
總賬已結(jié)賬,固定資產(chǎn)和總賬不平,咋么調(diào)整
答: 你好,具體是什么原因?qū)е碌牟黄侥兀?
老師我想咨詢一下,我的固定資產(chǎn)總賬與我的固定資產(chǎn)卡片對不上,那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
答: 首先得查清是總賬正確還是卡片正確,如果卡片正確,就在總賬單獨(dú)做憑證調(diào)整對;如果總賬正確需要在卡片做調(diào)整,但是折舊可能會調(diào)不過來,以后每期總賬需要單獨(dú)做調(diào)整折舊的憑證了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)賬套未結(jié)賬,先計(jì)提折舊,然后再進(jìn)行固定資產(chǎn)模塊的結(jié)賬,固定資產(chǎn)結(jié)賬后,總賬系統(tǒng)才能結(jié)賬
答: 同學(xué)你好 你的問題是什么

