老師請(qǐng)教下差旅費(fèi)發(fā)生的交通費(fèi)項(xiàng)目名稱:客運(yùn)服務(wù) 問
客運(yùn)服務(wù)費(fèi)是普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,通行費(fèi),住宿費(fèi)電子普票也可以抵扣, 答
老師 我們單位為了參加國補(bǔ)買的家電 開的個(gè)人戶 問
那個(gè)沒法在公司報(bào)銷的,可以加工資,但是得不償失,因?yàn)楣べY增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi),殘保金就增加了 答
老師,您好,我們開給客戶一張發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣 問
已抵扣發(fā)票退貨且部分退回時(shí): 紅字信息表:由購買方(客戶)在發(fā)票管理系統(tǒng)填開《紅字信息表》,錄入需紅沖的部分金額、數(shù)量等。 紅沖操作:銷售方憑購買方提供的信息表編號(hào),開具對(duì)應(yīng)部分金額的紅字發(fā)票,實(shí)現(xiàn)部分紅沖 答
請(qǐng)問一下老師,租入的房子做酒店用,酒店邊裝修邊營(yíng) 問
裝修采購的材料和工時(shí)費(fèi)計(jì)入在建工程,裝修完工后轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 答
三萬要轉(zhuǎn)到對(duì)方對(duì)公賬戶,必須要發(fā)票嗎 問
是的,業(yè)務(wù)往來需要發(fā)票,只是借款就不需要 答

企業(yè)所得稅,帳載24萬,稅額21萬,福利費(fèi)為啥要調(diào)增???我這個(gè)想不明白!能講下嗎?
答: 你好,因?yàn)楦@M(fèi)規(guī)定了扣除標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰ 如果賬載金額是24萬,稅收金額最多是是24*60%的,不會(huì)是21萬 所以需要調(diào)整增加 24-24*60%
職工福利費(fèi)企業(yè)所得稅稅前可以全額扣除嗎?
答: 職工福利費(fèi)企業(yè)所得稅稅前可以全額扣除,但僅限于按照國家規(guī)定的職工福利費(fèi)支出項(xiàng)目,支出項(xiàng)目必須符合納稅人的實(shí)際情況并符合其他相關(guān)規(guī)定,才能取得扣除資格。例如,職工福利費(fèi)應(yīng)當(dāng)包括但不限于支付基本工資、職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、職工獎(jiǎng)勵(lì)等。此外,福利支出必須有具體的項(xiàng)目明細(xì),否則不能全額扣除。 拓展知識(shí):職工福利費(fèi)是指企業(yè)為滿足職工收入需要,以提高當(dāng)?shù)氐穆毠ど钏剑Ц兜母黝惛@M(fèi)用。職工福利費(fèi)不僅可以提高職工的收入水平,還可以增強(qiáng)職工的素養(yǎng),提高企業(yè)的社會(huì)形象,提升企業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一企業(yè)2010年計(jì)提福利費(fèi)2萬元,2010年末應(yīng)付福利費(fèi)余額為2萬元,2010年實(shí)際沒有發(fā)生福利費(fèi)支出,2010年所得稅匯算清繳時(shí)福利費(fèi)已納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額2萬元。2011年,實(shí)際發(fā)生福利費(fèi)支出1...
答: 有一企業(yè)2010年計(jì)提福利費(fèi)2萬元,2010年末應(yīng)付福利費(fèi)余額為2萬元,2010年實(shí)際沒有發(fā)生福利費(fèi)支出,2010年所得稅匯算清繳時(shí)福利費(fèi)已納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額2萬元。2011年,實(shí)際發(fā)生福利費(fèi)支出1.5萬元,2011年計(jì)提福利費(fèi)3萬元,請(qǐng)問2011年所得稅匯算清繳時(shí)福利費(fèi)應(yīng)納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額3萬元,對(duì)不對(duì)?.
老師,職工福利費(fèi),企業(yè)所得稅那項(xiàng)怎么填寫,是不是發(fā)生金額福利費(fèi)多少寫多少,現(xiàn)在我在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表格
業(yè)務(wù)費(fèi)如果計(jì)入到職工福利費(fèi)的話,那匯算企業(yè)所得稅時(shí),職工福利費(fèi)有扣除限額嗎
企業(yè)所得稅中的福利費(fèi)是指的哪個(gè)科目下的福利費(fèi)?是管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)還是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?

