国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-09-16 19:47

您好
借 研發(fā)支出-費用化支出17250000-7500000=9750000
借 研發(fā)支出-資本化支出750000
貸 累計折舊750000
貸 銀行存款3000000
貸 應(yīng)付職工薪酬4500000
貸 原材料9000000

bamboo老師 解答

2021-09-16 19:48

第二問有問題 沒說資本化跟費用化金額

從容的汽車 追問

2021-09-16 19:50

第三個小問怎么做呢?前面我都寫完了,第二問是不是可以這樣寫

從容的汽車 追問

2021-09-16 19:52

我想問的是第二個小問里的其他費用20000怎么記會計科目,還是記成銀行存款嗎

bamboo老師 解答

2021-09-16 19:57

其他費用還是計入銀行存款科目

bamboo老師 解答

2021-09-16 19:58

其實2不嚴(yán)謹(jǐn) 因為沒說是費用化還是資本化

bamboo老師 解答

2021-09-16 19:58

三小問
借 無形資產(chǎn)
貸 研發(fā)支出-資本化支出

bamboo老師 解答

2021-09-16 19:59

1小問還要補一筆分錄
借 管理費用-研發(fā)費用9750000
貸 研發(fā)支出-費用化支出17250000-7500000=9750000

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,或者分兩筆,借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款,借:管理費用 貸:現(xiàn)金
2017-04-27 10:03:43
您好 借 研發(fā)支出-費用化支出17250000-7500000=9750000 借 研發(fā)支出-資本化支出750000 貸 累計折舊750000 貸 銀行存款3000000 貸 應(yīng)付職工薪酬4500000 貸 原材料9000000
2021-09-16 19:47:42
你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
2024-03-27 08:46:07
借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
2016-05-03 07:52:35
你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
2024-09-12 15:28:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...