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陽
于2019-05-06 15:24 發(fā)布 ??1095次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-05-06 15:26
你好 沖掉3月分錄 再按發(fā)票做賬
陽 追問
2019-05-06 15:29
那老師銀行存款會不會做不平了呀
錢是3月份付好了
答疑蘇老師 解答
2019-05-06 15:32
你好 銀行存款用應付賬款代替
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管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費用-水電費貸:銀行存款跨年調整銀行存款?
答: 借;相關科目 貸;以前年度損益調整
調整以前年度管理費用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費用,貸:銀行存款
答: 你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
辦公用我公司租賃的復印機已經預交了一年的費用會計分錄怎么處理,不是借管理費用貸銀行存款嗎?不用在結轉這一筆就清了嗎?
答: 借;待攤費用 貸;銀行存款 按月攤銷 借;管理費用 貸;待攤費用
交納工會經費會計分錄,借:管理費用一工會經費,貸:銀行存款
討論
借管理費用辦公費1000.貸銀行存款1000.現(xiàn)在由于賬號錯誤,1000退回的會計分錄是借管理費用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費用1000.
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
2016年上交上級部門會員費2000元,借:管理費用2000貨:銀行存款2000,2018年退回了2000元會費怎么做會計分錄詳細點
老師:借:管理費用 貸:銀行存款 這個會計分錄錯了,怎么調賬?。?/a>
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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陽 追問
2019-05-06 15:29
陽 追問
2019-05-06 15:29
答疑蘇老師 解答
2019-05-06 15:32