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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2021-09-16 12:24

您好 因為簡易計稅項目的進項稅額不得從銷項稅中抵扣  所以把10%簡易計稅項目的進項稅減去

純凈 追問

2021-09-16 12:28

我沒明白減去10%這個,但是再乘以10%就不理解了

朱小慧老師 解答

2021-09-16 12:33

服務(wù)的進項稅是 13  其中服務(wù)費有10%用于簡易計稅  所以這10%的進項稅(13*10%)不能從銷項稅中扣除  所以服務(wù)費可以抵扣的進項稅是13-13*10=13*(1-10%)

純凈 追問

2021-09-16 12:40

老師,您看看這個答案,我想問的是,減了10%以后,為什么還要乘以10%

朱小慧老師 解答

2021-09-16 12:42

這個是因為生活性服務(wù)業(yè)進項稅可以加計抵減10%

純凈 追問

2021-09-16 12:49

那加計抵減不應(yīng)該是在抵減進項稅額13*(1-10%)*(1+10%)嗎,老師,按答案算的話,就只是抵減了進項稅額90%的10% ,也沒有體現(xiàn)加計抵減啊

朱小慧老師 解答

2021-09-16 12:54

他后面算應(yīng)交增值稅的時候是-13*(1-10%)-4.17    4.17是算過加計遞減的金額  這就是減了13*(1-10%)*(1+10%)

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    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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