
我想問一聲:我們單位2015年做了憑證,5月份做了 借:應交稅費---轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費---未交增值稅 6月份交稅以后做了 借:應交稅費---未交增值稅 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在2016年賬戶分錄里 存在借方應交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅,想調(diào)整,怎么做分錄才合適,謝謝老師
答: 借:應交稅費-銷項 貸:應交稅費-進項 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
月末計提增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 交稅時 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 增值稅的分錄做完整了嗎 謝謝 老師
答: 你看下面這個,你進項稅額和銷項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去。之后做你后面做那個分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,這是我做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,幫我看看是否做對,謝謝結(jié)轉(zhuǎn)上月增值稅借:應交稅費-銷項稅額借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 您好!可以的。分錄沒問題

