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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-10-29 10:22

上述分錄處理完全正確,是這樣的

叮咚 追問

2018-10-29 10:27

老師  借:應交稅費--應交增值稅(已交增值稅)  貸:銀行存款    這個分錄不太明白  麻煩老師指導下

江老師 解答

2018-10-29 10:28

這個是于兩種核算方式,有的企業(yè)用“應交稅費——應交增值稅(已交稅金)”科目核算交的增值稅。這種核算方式主要在建筑施工企業(yè),因為在許多外地的施工項目

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平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
同學,你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
你好,如果銷項大于進項,是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
這個科目不用處理的哈,一直掛著
2021-12-23 16:13:06
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