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穩(wěn)穩(wěn)
于2021-09-15 16:25 發(fā)布 ??1099次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
2021-09-15 16:26
同學你好!是的哦 是這樣處理的
穩(wěn)穩(wěn) 追問
2021-09-15 16:32
還有做向法人借款這一步嗎
許老師 解答
2021-09-15 17:01
這個不用的 直接處理的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師其他應付款在借方,實際上是平了,要調(diào)整怎樣做分錄把它調(diào)平
答: 你好 借:其他應付款 帶:營業(yè)外收入
老師,請問一下,掛其他應付款后,對方還錢了怎么做分錄,是借銀存,借其他應付款的紅字(因為不想掛多頭),這樣可以嗎?
答: 您好,同學,您可以這樣寫分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
單位向其他單位借入款項,財務(wù)會計用其他應付款科目,預算會計要做分錄嗎?
答: 發(fā)生暫收款項預算會計要做的 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:其他預算收入
其他應付款里有錢,是負的,現(xiàn)在想把這筆錢提出來,怎么做分錄?
討論
老師,我們2018年四月有筆保險公司理賠給我公司車輛的款400打到咋們公戶了,前會計做分錄借銀行貸其他應付,關(guān)鍵前面沒掛保險公司的賬,他這樣做現(xiàn)在導致其他應付款貸方,弄成我公司倒欠保險公司400了,這種情況咋處理老師,咋調(diào)賬
請問我其他應付款法人貸方余額17059.我要注銷公司,這比怎么做分錄做平
老師,這樣做分錄,那其他應付款就增多了呢
老師,公司之前公賬沒開戶下來的時候,法人墊付了押金和兩個月的房租,對應月份沒有記賬,現(xiàn)在要給法人報銷押金和兩個月的房租,應該怎么做分錄呢?之前的憑證沒有寫過其他應付款-法人
許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
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穩(wěn)穩(wěn) 追問
2021-09-15 16:32
許老師 解答
2021-09-15 17:01