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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-06-19 20:30

你好,首先要先補做支付出去是的憑證,借預(yù)付賬款-房租   借其他應(yīng)收款-押金,貸其他應(yīng)付款-法人,然后才可以做后面付出去的憑證

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:33

在同一個月可以這樣做嗎?比如我這個月給法人報銷,那我這個月先補做,然后接著做給法人報銷的

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:39

而且支付的是剛開始那兩個月的房租,不需要攤銷過去嗎?

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:42

不能直接做管理費用-房租嗎?做預(yù)付的話后面就還要做兩步:
借:其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行存款-房租
借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:44

不能直接做管理費用-房租嗎?做預(yù)付的話后面就還要做兩步:
借:其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行存款
借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租

徐阿富老師 解答

2019-06-19 20:50

你好·,可以·做賬同一個月的呢

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:52

那后面兩個問題呢

徐阿富老師 解答

2019-06-19 20:54

你好,1   支付之前和本月的,可以直接管理費用,不用攤銷的。  2做預(yù)付賬款,就是后面按月攤銷,借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款   沒錯的

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:58

但是法人只墊付了前面兩個月的,后面月份的沒墊付,是直接公賬每個月支付的房租,這樣還需要做預(yù)付嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-19 21:00

你好,看我說的:1 支付之前和本月的,可以直接管理費用,不用攤銷的。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好!是的哦? ? 是這樣處理的
2021-09-15 16:26:20
你好 你們房產(chǎn)做了固定資產(chǎn) 有做折舊沒
2020-05-28 10:04:55
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2020-04-25 15:04:36
你好,付完了當(dāng)時為什么沒有沖平 ?
2020-03-26 13:35:01
你好,借;其他應(yīng)付款,貸;營業(yè)外收入
2019-11-02 15:21:12
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