
4月至9月房租,每月做的借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,10月取得專票,每月預(yù)提的房租要多些,怎么做分錄呢
答: 你好,那就沖減之前多計(jì)提的部分。 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用
老師,年末發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款社保有余額,沒找到原因,可以直接調(diào)平嗎?如何做分錄
答: 你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發(fā)放工資 扣款社保的金額不一致了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),是公司借的款,原來沒做賬可能,我現(xiàn)在還款怎么做分錄
答: 意思是之前有一筆借款沒有做?現(xiàn)在要補(bǔ)上么,還是啥


。。 追問
2019-03-20 21:54
bamboo老師 解答
2019-03-20 21:54