老師,公司是做國際貨物運輸代理的,是免稅行業(yè),有一 問
還是一樣的開那個稅目,名稱就是空倉費 答
上個月的稅務發(fā)票抬頭寫錯了,已經(jīng)沖紅,這個月如何 問
你好,你們是受票方,是不是?是人家開給你們的發(fā)票,對嗎? 答
老師:存量公司是什么類型的公司? 問
是指 五年內(nèi)實繳這個的存量公司嗎? 答
企業(yè)員工年度工資不超12萬,次年匯算清繳不計所得 問
企業(yè)員工年度工資不超12萬,次年匯算清繳,通常不用補所得稅 答
老師 如果應交稅費 余額表是借方余額,但是下面 三 問
你好,這樣子的話是填借方 答

小規(guī)模未達到增值稅起征點,賬務處理是 借:應收賬款 , 貸:主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入——增值稅減免 ?
答: 你好,沒錯的,就是這么做賬的
小規(guī)模納稅人免稅收入,做分錄,是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入?
答: 你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!我來到一家新公司,是小規(guī)模納稅人但是收到發(fā)票賬務處理是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入應交增值稅―進項稅額,應該貸方是:主營業(yè)務收入 應交增值稅―已交稅金才對吧!
答: 是小規(guī)模納稅人但是收到發(fā)票賬務處理是借:原材料 貸:應付賬款 是小規(guī)模納稅人開出發(fā)票賬務處理是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸方: 應交稅金―-應交增值稅

