
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來(lái)的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
項(xiàng)目異地預(yù)交增值稅和附加稅以后,本地申報(bào)這邊的申報(bào)稅金怎么算,是不是當(dāng)月的銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-預(yù)交增值稅后,再計(jì)算附加稅,然后申報(bào)稅金就是增值稅加附加稅嗎
答: 您好 預(yù)繳增值稅跟附加稅后 是這樣計(jì)算申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每個(gè)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,每個(gè)月都需要申報(bào)增值稅附加稅嘛?
答: 你好,本月沒(méi)有繳交增值稅,附加稅是按0申報(bào)的
公司本月銷項(xiàng)稅22176.96 ,進(jìn)項(xiàng)稅70413.42,然后增值稅是零申報(bào),那增值稅附加的表怎么填?
附加稅申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)的一般增值稅填的是銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的凈值嗎
#增值稅銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0,在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),城建稅等附加稅的申報(bào)表怎么填寫申報(bào)?#

