合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問
沒明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財務(wù)報表,怎么錄入到快賬財務(wù)軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費(fèi)用,25年才開票,收款這個專票,還能 問
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時繳納了印花稅,還銀行貸款時 問
嗯你好,這個不需要再交印花稅。 答

增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
項(xiàng)目異地預(yù)交增值稅和附加稅以后,本地申報這邊的申報稅金怎么算,是不是當(dāng)月的銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-預(yù)交增值稅后,再計算附加稅,然后申報稅金就是增值稅加附加稅嗎
答: 您好 預(yù)繳增值稅跟附加稅后 是這樣計算申報
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問增值稅及附加稅申報表中:附加稅是按增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計抵減后的金額)計算嗎?
答: 你好,是的,是這樣的
#增值稅銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0,在進(jìn)行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
老師,你好!我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就沒有交增值稅,增值稅附加要0申報,還是要按銷項(xiàng)申報
增值稅進(jìn)賬稅多,那么申報增值稅的時候是零申報,還是把負(fù)的增值稅填進(jìn)去,附加稅是零申報,還是填負(fù)的進(jìn)去啊?


maize老師 解答
2018-11-15 16:06
高高高高美麗 追問
2018-11-16 16:04
maize老師 解答
2018-11-16 16:06