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送心意

星河老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2021-09-10 16:49

同學(xué)
你好,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債類可以嗎,是可以有余額的。
發(fā)放工資的時候
借 應(yīng)付職工薪酬
 貸銀行存款

微信用戶 追問

2021-09-10 16:54

哦,只有損益類的才會結(jié)轉(zhuǎn)吧

星河老師 解答

2021-09-10 16:56

同學(xué),

對的 損益類期末一般沒有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

微信用戶 追問

2021-09-10 17:06

老師,下月發(fā)放工資的時候,管理費(fèi)用—應(yīng)發(fā)工資做的分錄是:借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款,前面計(jì)提的時候做的分錄是:借管理費(fèi)用—應(yīng)發(fā)工資    那這里的管理費(fèi)用豈不是有兩個都是借方了

星河老師 解答

2021-09-10 17:10

同學(xué)

計(jì)提工資是
借管理費(fèi)用 工資
 貸 應(yīng)付職工薪酬 
發(fā)放的分錄你可以自己嘗試寫一下。

微信用戶 追問

2021-09-10 17:11

哦,我弄錯了,發(fā)放時是   借應(yīng)付職工薪酬     貸銀行存款

微信用戶 追問

2021-09-10 17:12

沒有管理費(fèi)用這個科目了,老師,我這樣是對的嗎?

星河老師 解答

2021-09-10 17:12

嗯 對的 同學(xué)
你很棒! 發(fā)放的時候是 借應(yīng)付職工薪酬     貸銀行存款。

微信用戶 追問

2021-09-10 17:16

是我突然糊涂了,自己把自己弄不明白了,謝謝老師啦!

星河老師 解答

2021-09-10 17:23

嗯 同學(xué),

及時理清楚啦~很棒~加油。

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同學(xué) 你好,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債類可以嗎,是可以有余額的。 發(fā)放工資的時候 借 應(yīng)付職工薪酬 ?貸銀行存款
2021-09-10 16:49:53
你好,計(jì)提借方就需要計(jì)入勞務(wù)成本等科目的
2017-03-03 15:02:40
您好,計(jì)提的時候是在代發(fā)。
2022-06-13 10:13:28
會的,這個會結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,
2020-02-20 17:46:45
同學(xué),你好,工資每個月按時計(jì)提
2020-03-18 12:26:26
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