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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-09-08 17:39

就是說你在算企業(yè)所得稅的話,你要把這個外購的商品,按照收入和成本處理差額,增加你的利潤交所得稅。

mh 追問

2021-09-08 21:16

老師還是不太懂,假如我買了1000元商品分給員工做福利。成本就是1000元。難道我要把這個商品當(dāng)做1200元給員工做福利嗎?

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 21:47

就是說你在所得稅申報的時候加200的利潤交所得稅就行了。

mh 追問

2021-09-08 23:15

老師,這個分錄金額我這樣是對的嗎?我搞不懂收入與成本的差額從那里來呢

mh 追問

2021-09-08 23:17

100元買來的商品,難道不是按100元發(fā)給員工嗎。如果對外銷售出去我能理解加價賣出去,賣120元。我自己賺20元。但是這發(fā)給自己的員工,還加價嗎

陳詩晗老師 解答

2021-09-09 08:25

分錄處理對的
然后你在計算應(yīng)該繳納的所得稅時,需要調(diào)增20處理就可以了

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相關(guān)問題討論
就是說你在算企業(yè)所得稅的話,你要把這個外購的商品,按照收入和成本處理差額,增加你的利潤交所得稅。
2021-09-08 17:39:36
您好,是這樣的,企業(yè)所得稅只要贈送,還有職工都全部視同銷售,但是增值稅中屬于鏈條斷了
2022-04-05 15:45:53
進行是可以抵扣的 做企業(yè)所得稅的時候 要視同銷售嗎?這個是什么意思?
2019-04-19 11:35:15
同學(xué)你好 視同銷售交增值稅就可以抵扣
2024-03-14 10:28:32
對的,可以這么理解的,
2019-07-29 14:41:29
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