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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-26 16:39

好是外購然后送給職工的,屬于在增值稅方面不需要視同銷售,所得稅需要視同銷售。

程芋圓 追問

2021-08-26 17:17

那我可以不做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?然后借:應(yīng)付職工薪酬福利費      貸 :主營業(yè)務(wù)收入——自營產(chǎn)品   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)    借:主營業(yè)務(wù)成本    貸:庫存商品    可以可以嗎 ?    就是增值稅和企業(yè)所得稅會有差異對吧?

郭老師 解答

2021-08-26 17:21

可以
你這種做法沒有差異的。

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相關(guān)問題討論
增值稅是不會出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
這個看公司的經(jīng)營情況,目前最多的是增值稅大于所得稅。
2021-11-03 15:54:15
你好,有一定關(guān)系,但是不知道你咨詢這個主要是用于什么
2020-07-28 17:26:02
不用,企業(yè)所得稅是免稅那就不做營業(yè)外收入,增值稅免是啥情況免?去備案免稅嗎?那就不做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2019-01-02 17:12:11
你好,對,增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營業(yè)收入
2021-04-12 17:30:48
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