
老師好!4月份有一發(fā)票打印字體缺失,對方要求重開,7月份先開具紅字發(fā)票,再補開了一份正常發(fā)票,我需做賬務(wù)處理,還是把正常發(fā)票附在四月份的傳票內(nèi)?
答: 同學(xué),你好,你可以七月做個紅沖再做個正常的分錄,把發(fā)票和在后面
我公司是銷售方開給對方增票已經(jīng)認證,但增票名稱錯了,對方開了紅字信息表給我公司,我公司開具紅票給對方,請問對方怎么做賬務(wù)處理?我公司怎么做賬務(wù)處理?關(guān)鍵是我公司發(fā)票只有25份,只能開具紅字發(fā)票,藍字發(fā)票只能等五月份購買回來再開具給對方、請問怎么賬務(wù)處理?
答: 對方公司借借應(yīng)付貸庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 你公司借應(yīng)收貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù) 可以下月開
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
晚上好,老師,請問老師如果公司銷售的產(chǎn)品,到客戶那邊導(dǎo)致客戶購買的其他產(chǎn)品損壞,然后客戶要扣公司的款,相當于賠償客戶,客戶沒有開具紅字發(fā)票,客戶而是直接在付款給公司的時候直接減去,最終公司掛客戶余額有差異,請問老師該如何做賬務(wù)處理,謝謝。
答: 你給對方開負數(shù)發(fā)票 沖收入


呵呵 追問
2021-09-07 11:09
森林老師 解答
2021-09-07 11:11
呵呵 追問
2021-09-07 11:23
森林老師 解答
2021-09-07 11:23