
老師,2018年第四季度簽訂了一份服務(wù)合同,合同截至日期到2019年第四季度,在2018年第四季度收到款項(xiàng)同時(shí)我們把發(fā)票也開(kāi)給了對(duì)方,這個(gè)賬怎么做,怎么分?jǐn)偝杀举M(fèi)用?
答: 按月攤銷收入和成本 增值稅一次性繳納
請(qǐng)問(wèn)一下,我對(duì)公賬號(hào)上收到一筆攝影3000,但攝影不是我公司的,是攝影店提供的服務(wù),顧客需要我們開(kāi)張票給他們,我們是不是以我們公司的名義開(kāi)張發(fā)票給顧客,然后讓攝影店開(kāi)張票給我們做成本費(fèi)用
答: 如果由攝影店直接開(kāi)發(fā)票給顧客可以嗎,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
賣醫(yī)療器械,有一部分屬于軟件開(kāi)發(fā)的服務(wù)費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里,目前還沒(méi)有發(fā)票,提前結(jié)轉(zhuǎn)這部分成本,我這樣做帳您看可以嗎?借:管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)~暫估 , 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~服務(wù)成本~暫估,貸:管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)~暫估,等來(lái)了發(fā)票,借:管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi),貸管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)~暫估,同時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~服務(wù)費(fèi),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~服務(wù)費(fèi)~暫估
答: 你好!可以的。分錄沒(méi)問(wèn)題。


駱文佳 追問(wèn)
2016-12-27 09:54
宋生老師 解答
2016-12-27 09:12
宋生老師 解答
2016-12-27 09:39
宋生老師 解答
2016-12-27 09:55