
老師,2018年第四季度簽訂了一份服務(wù)合同,合同截至日期到2019年第四季度,在2018年第四季度收到款項同時我們把發(fā)票也開給了對方,這個賬怎么做,怎么分?jǐn)偝杀举M用?
答: 按月攤銷收入和成本 增值稅一次性繳納
請問一下,我對公賬號上收到一筆攝影3000,但攝影不是我公司的,是攝影店提供的服務(wù),顧客需要我們開張票給他們,我們是不是以我們公司的名義開張發(fā)票給顧客,然后讓攝影店開張票給我們做成本費用
答: 如果由攝影店直接開發(fā)票給顧客可以嗎,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
賣醫(yī)療器械,有一部分屬于軟件開發(fā)的服務(wù)費用需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里,目前還沒有發(fā)票,提前結(jié)轉(zhuǎn)這部分成本,我這樣做帳您看可以嗎?借:管理費用~服務(wù)費~暫估 , 貸:應(yīng)付賬款 同時借:主營業(yè)務(wù)成本~服務(wù)成本~暫估,貸:管理費用~服務(wù)費~暫估,等來了發(fā)票,借:管理費用~服務(wù)費,貸管理費用~服務(wù)費~暫估,同時借:主營業(yè)務(wù)成本~服務(wù)費,貸:主營業(yè)務(wù)成本~服務(wù)費~暫估
答: 你好!可以的。分錄沒問題。

