老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

給客戶開的普票,丟失了,客戶的那一欄丟失了,我們現(xiàn)在要紅沖,沒有客戶聯(lián),怎么辦呢
答: 你好 要是單純做賬用就用復(fù)件印 要是開紅字發(fā)票對方給出一個說明?
4月份我公司開了一張普通發(fā)票給客戶 客戶丟失了第二聯(lián) 現(xiàn)在客戶也不承認(rèn)丟失 非要重新開 怎么辦
答: 您好,不需要重開的啊,您可以把您的記賬聯(lián)復(fù)印一份,加蓋發(fā)票專用章,對方是可以入賬的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開給客戶的增值稅普通發(fā)票客戶聯(lián)丟失了怎么辦
答: 你好 普票丟失,并沒有明文規(guī)定如何處理 我的觀點(diǎn):復(fù)印件,加蓋開票方的印章,入賬
公司開給客戶的專票,對方未認(rèn)證但丟失了,我方要沖紅需對方將二聯(lián)三聯(lián)給我們嗎?已經(jīng)丟失了該怎么辦呢?
老是,我們開票給客戶,客戶將發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)丟失了,現(xiàn)要求我們重新開票,請問我們對丟失的發(fā)票要怎么操作呢?
有張發(fā)票丟失了,去稅務(wù)局辦理了丟失,然后需要再給客戶重新開一張新的,那這么丟失的發(fā)票辦完丟失后應(yīng)該紅沖掉吧?不然再給客戶開一張新的就重復(fù)了?

