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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-09-02 09:03

給客戶退款也做應收賬款了嗎
是退貨還是直接給的錢

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-09-02 09:15

老師您好,給客戶退款做應收了,退貨開的退貨單也沖了應收了,這個我們給客戶退款會計分錄是借應收賬款  貸銀行存款嗎

樸老師 解答

2021-09-02 09:22

發(fā)票開負數(shù)發(fā)票了嗎

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-09-02 09:41

沒有開發(fā)票,小規(guī)模的,內(nèi)帳

樸老師 解答

2021-09-02 09:55

那就直接原分錄負數(shù)紅沖

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-09-02 10:37

老師您好,我算的最后應收賬款余額是1788元。對嗎,

樸老師 解答

2021-09-02 10:40

是的
這個余額是對的

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相關(guān)問題討論
根據(jù)業(yè)務發(fā)生的先后順序,一筆一筆的往下結(jié)余額。
2019-06-25 09:48:38
給客戶退款也做應收賬款了嗎 是退貨還是直接給的錢
2021-09-02 09:03:41
你好! 對的。
2019-06-08 15:06:13
你好,期末余額=期初+借方發(fā)生—貸方發(fā)生,根據(jù)這個計算公式,結(jié)轉(zhuǎn)出期末余額就是了
2019-06-25 09:34:06
同學。首先你交接的時候你要核對清楚每一余額的數(shù)據(jù)是否正確,然后你再按他的余額建賬,然后按規(guī)處理。
2019-08-02 12:02:58
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