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送心意

QQ老師

職稱中級會計(jì)師

2018-05-14 09:40

你好!可以重置期初余額,或做憑證調(diào)整     補(bǔ)入進(jìn)去

有有 追問

2018-05-14 09:46

老師,你好,可是這筆應(yīng)收款已經(jīng)跨年了,怎樣調(diào)整 呢

QQ老師 解答

2018-05-14 09:49

你好!不涉及損益類科目直接做憑證調(diào)整就可以

有有 追問

2018-05-14 09:53

老師,你好,跨年了是不是要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來調(diào)啊

QQ老師 解答

2018-05-14 10:17

涉及損益類科目需要用以前年度損益調(diào)整

有有 追問

2018-05-14 11:13

老師,我期初數(shù)有誤,可以通過分錄來調(diào)整嗎?還是說要重新建賬呢

QQ老師 解答

2018-05-14 11:15

你好!可以通過憑證調(diào)整,但是要找到對應(yīng)的科目

有有 追問

2018-05-14 11:20

老師,我應(yīng)收賬款期初少錄了10萬,現(xiàn)在調(diào)整是不是借應(yīng)收賬款10萬,貸以前年度損益調(diào)整10萬?

QQ老師 解答

2018-05-14 12:57

你好!不是,少如10萬幫你期初金額怎么平的?應(yīng)該有對應(yīng)的科目也少計(jì)入了,要調(diào)整相應(yīng)的科目

有有 追問

2018-05-14 14:43

老師,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)所得稅是核定征收,企業(yè)創(chuàng)建初期沒建帳。在我建賬之前沒怎么開票,就開了這一筆收入的票,但是之前那個(gè)財(cái)務(wù)把相關(guān)的稅金都申報(bào)繳納了。后來我建賬的時(shí)候忽略了這筆收入,只是簡單地錄入了銀行、現(xiàn)金,其他應(yīng)收應(yīng)付、實(shí)收資本的期初數(shù)。所以當(dāng)時(shí)報(bào)表是平衡的。

QQ老師 解答

2018-05-14 15:28

你好!那需要漲價(jià)應(yīng)收賬款 和年初的未分配利潤

有有 追問

2018-05-14 15:32

老師,就只增加這兩個(gè)科目的金額嗎

QQ老師 解答

2018-05-14 15:35

相應(yīng)的成本你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

有有 追問

2018-05-14 15:42

老師,因?yàn)閱挝黄髽I(yè)所得稅是核定征收,之前就沒有建賬,建賬之前就發(fā)生了這一筆收入還給漏記了。當(dāng)時(shí)建賬的時(shí)候也只是簡單地錄入一些期初數(shù),沒有利潤?,F(xiàn)在收到這筆應(yīng)收款了,不曉得這么處理,謝謝。

QQ老師 解答

2018-05-14 16:17

那就只影響這兩個(gè)科目

有有 追問

2018-05-14 16:37

老師,是借應(yīng)收賬款10萬,貸以前年度損益調(diào)整10萬嗎?

QQ老師 解答

2018-05-14 16:38

是的,然后轉(zhuǎn)入未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好,可能是要分析比對你公司應(yīng)收款項(xiàng)
2019-07-08 14:57:05
你好!可以重置期初余額,或做憑證調(diào)整 補(bǔ)入進(jìn)去
2018-05-14 09:40:35
你好 借;銀行存款,貸;壞賬準(zhǔn)備 是導(dǎo)致壞賬準(zhǔn)備余額增加 應(yīng)收賬款賬面價(jià)值減少
2019-05-07 15:03:20
你好,一般來說分立之前的應(yīng)收賬款還是歸原單位收取
2019-11-06 09:18:16
按這個(gè)公式取數(shù)的這個(gè),是會不一樣,你只需要看科目余額表建賬,不需要看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表
2020-06-18 17:09:21
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